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《中国内部审计》
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2014年12期
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江苏电信风险管理视角下的内部控制自我评价
江苏电信风险管理视角下的内部控制自我评价
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摘要
<正>中国电信股份有限公司江苏分公司(以下简称江苏电信)按照中国电信集团的统一部署与安排,已建立了完善的业务管理流程层面和IT层面的内部控制系统,并相应启动了内控系统的自我评估工作。但是,由于传统通信业务转型和新通信产品的不断推出加大了企业内控系统设计效率的风险,激烈的通信市场竞争和企业经营发展指标压力也加大了内控执行效果的风险。江苏电信比较早地开展了内控自评,经过积极探索和实践,
DOI
34g2p023j9/2190679
作者
汤红美
机构地区
不详
出处
《中国内部审计》
2014年12期
关键词
江苏电信
内部控制
内控系统
电信集团
管理视角
中国电信
分类
[经济管理][会计学]
出版日期
2014年12月22日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
中国内部审计
2014年12期
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