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《科学与技术》
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2021年16期
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企业审计制度内部控制分析
企业审计制度内部控制分析
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摘要
摘 要:在全球经济一体化进程的加快的背景下,有效的企业审计内部控制体系是企业对挑战、规避风险、监控生存和发展的基础,也是监管的基础。维护资本市场秩序并确保这是企业审计信息质量的重要前提。在国内外学者和从业者普遍认同内部控制制度对中小企业审计核算的重要性的同时,中小企业内部控制制度的建立正在逐步推进。
DOI
7j6y0m87d0/5569566
作者
张恩岱
王佳雯
机构地区
河北金融学院
出处
《科学与技术》
2021年16期
关键词
分类
[建筑科学][建筑技术科学]
出版日期
2021年10月19日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
科学与技术
2021年16期
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