首页
期刊中心
期刊检索
论文检索
行业资讯
期刊
期刊
论文
首页
>
《中国经济评论》
>
2022年7期
>
企业加强内部审计与内部控制建设研究
企业加强内部审计与内部控制建设研究
打印
分享
在线阅读
下载PDF
导出详情
摘要
摘要:在新经济时代下,内部审计与内部控制的融合可以有效提高煤矿企业内部控制的水平,内部审计业务范围的扩大,能更高效地为公司发展服务。如何做好内部控制与审计的科学融合工作?需要明确掌握两者之间的关系,认识融合的可行性以及成功融合带来的价值效应,从而完善内部审计与内部控制体系的建设。
DOI
rdxm0nwl4l/6371873
作者
骆新莹
机构地区
陕西陕煤榆北煤业有限公司,陕西省榆林市 719000
出处
《中国经济评论》
2022年7期
关键词
企业
内部审计
内部控制建设
分类
[经济管理][政治经济学]
出版日期
2022年09月05日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
相关文献
1
田壮.
煤矿企业加强内部审计与控制建设的思考
.政治经济学,2023-07.
2
聂志娟.
内部审计与企业内部控制环境建设
.文化科学,2011-07.
3
阳光,1,杨伟丽,2.
加强内部审计控制提高内部审计质量
.建筑技术科学,2020-08.
4
刘国强.
内部审计内部控制审计与企业内部控制评价辨析
.会计学,2014-03.
5
叶庆源.
内部审计与内部控制
.会计学,2002-04.
6
高俊生.
试论企业内部控制与内部审计
.会计学,2003-12.
7
徐德溪.
加强内部审计创建良好内部控制环境
.会计学,2003-12.
8
乔凯.
市政企业加强内部控制建设研究
.建筑设计及理论,2019-09.
9
纪光琴.
医药销售企业加强内部控制建设研究
.临床医学,2018-10.
10
韦红,李海根.
企业内部控制与内部审计关系之我见
.市政工程,2023-08.
来源期刊
中国经济评论
2022年7期
相关推荐
企业内部审计与内部控制关系分析
企业的内部审计与风险控制研究
利用内部审计成果加强电网企业内部控制管理
内部控制评价与内部控制审计协调研究
煤矿企业如何加强内部控制建设
同分类资源
更多
[政治经济学]
我国中小企业内部控制与盈余管理相关性研究——基于中小企业板上市公司的经验数据
[政治经济学]
开拓新技术面向未来
[政治经济学]
吉林积极向环渤海经济圈拓展借港打造“出海口”
[政治经济学]
气候的变化对空调运行的影响
[政治经济学]
The Evaluating Method of Technology Innovation Risk
相关关键词
企业
内部审计
内部控制建设
返回顶部