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上市公司内部控制非标审计报告分析
上市公司内部控制非标审计报告分析
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摘要
【摘 要】我国相关政策要求上市公司在披露财务报告时要同时披露内部控制审计报告,然而上市公司内部控制审计报告仍旧以非标准审计意见为主。因此,本文以2016~2020年上市公司为例,发现上市公司内部控制存在多项重大缺陷。并针对发现的重大缺陷运用内部控制五要素提出改进措施。
DOI
zdlnqkg8jl/6483016
作者
曹悦华
机构地区
(西安财经大学 陕西 西安 710100)
出处
《大市场》2022年13期
关键词
上市公司
内部控制非标审计报告
内部控制重大缺陷
分类
[][]
出版日期
2022年10月08日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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