国有企业内部控制存在问题及解决对策

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摘要 摘要:本文聚焦于航天物资单位,旨在深入探讨其内部控制体系的建设与优化,以强化业务安全性、提升管理效率及风险应对能力为目标。通过系统性的方法,本文首先剖析了航天物资单位在内部控制方面存在的主要问题,包括管理层对内控认知不足、风险评估与应对机制不健全、关键业务环节控制活动不规范以及内部监督机制缺失等。针对这些问题,本文提出了相应的解决对策,包括通过专题培训与成功案例分享提升管理层对内控的重视程度,构建全面的风险评估体系并加强风险预警与应对能力,完善采购、存储、配送等关键环节的内部控制流程并强化信息化手段的应用,以及建立健全的内部监督机制以确保控制活动的有效执行与持续优化。这些方法旨在构建一个全面、高效且适应性强的内部控制体系,为航天物资单位的安全运营与稳健发展提供坚实保障,希望通过本文的探究,能够为相关工作的开展起到参考作用。
作者 申鸿
出处 《科技新时代》 2024年10期
出版日期 2024年07月17日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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