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集团公司内部审计风险控制及对策研究
集团公司内部审计风险控制及对策研究
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摘要
摘要:本研究旨在探讨集团公司内部审计的风险控制及对策。通过分析内部审计在集团公司中的重要性和挑战,提出有效的风险管理对策,以提升审计质量和效率,确保公司运营的稳健性和合规性。研究结果对集团公司内部审计实践具有一定的指导意义。
DOI
ojnlpgveld/8813137
作者
田甜
机构地区
陕西省土地工程建设集团 陕西省西安市 710000
出处
《中国经济评论》
2024年16期
关键词
集团公司
内部审计
风险控制
审计对策
合规性
分类
[经济管理][政治经济学]
出版日期
2024年12月03日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
中国经济评论
2024年16期
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