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  • 简介:摘要:在现代社会经济市场发展趋势背景中,事业单位的社会服务功能要进一步完善优化,如此才可满足市场与公众需求。对此,事业单位财务内部控制业务的重要性需要得到有效重视,相关财务制度制定、专业人员培养、货币资金业务控制等方面的问题都应有效解决,如此才可保证财务内部控制工作的有序高效开展,优化事业单位整体运行效率。

  • 标签: 事业单位 财务内部控制现状 对策
  • 简介:摘要对于企业来讲,加强内部控制体系的构建对于提高财务管理工作具有重要的帮助,但是当下企业的内部控制体系不够健全,缺乏对内部控制体系的构建等问题,严重的影响到了企业的财务管理水平,制约了企业的快速稳定发展。所以必须要加强对内部控制体系构建以及财务管理工作的重视。本文主要围绕企业内部控制体系构建以及财务管理工作展开分析和论述,首先介绍在企业财务管理中内部控制体系建设存在的问题,最后对加强企业财务管理内部控制体系的构建提出有效的对策。

  • 标签: 企业财务管理 内部控制 体系问题 有效构建
  • 简介:摘要高校实验室的固定资产是高校固定资产的重要组成部分,是高校开展教学科研、行政管理和生活服务的物质基础。随着中国经济的发展,我国教育体制改革也在不断完善,各高校拥有的实验室固定资产从数量到质量都有大幅度的提高。然而,日益复杂化的高校实验室固定资产也增加了管理上的难度,大量的实验室设备因管理不善而不能充分发挥其应有的价值,造成高校资源和资金的浪费。因此,加强对高校实验室固定资产的管理,提升资产管理使用效率是亟待解决的问题。

  • 标签: 高校实验室 资产管理 内部控制 环境优化 对策
  • 简介:摘要:随着我国经济的快速发展,内部审计应该紧跟时代步伐 ,与时俱进 ,更新理念,不断探索审计的新思路和新方法,当好安全卫士,在实现审计全覆盖方面发挥着不可替代的作用,推动行政事业单位内部审计稳步发展。当前事业单位资金规模和业务范围日益增强,内部审计风险来源愈加复杂。加强事业单位内部审计风险防控,及时研判和预测可能存在的问题,并制定有效的应对措施,对于提高事业单位管理水平,激发事业单位活力至关重要。

  • 标签: 事业单位 内部审计 风险防范 措施
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  • 简介:摘要:我国的移动通信领域不断进步,在移动通信企业运营的过程中,会出现众多的财务风险问题,这对企业的发展会产生不良影响。企业出现财务风险与企业内部控制有很大关联。所以要想企业有更长远的发展,就应当重视对财务风险的控制,在内部控制方面加强投入和研究。本文针对移动通信企业财务风险控制展开深入探讨。

  • 标签: 内部控制 移动通信 企业 财务风险 控制
  • 简介:摘要:随着煤炭行业的快速发展,煤炭施工企业逐渐优化自身的结构体系, 在新的时代背景下,煤炭施工企业内部审计工作的重要性逐渐凸显出来。 随着时间的推移,内审工作问题逐渐出现,作为企业的管理人员,需要采取针对性的策略对其进行解决,以此来保障 煤炭施工企业在行业市场运行 中的健康发展 。

  • 标签: 煤炭施工企业 内部审计 问题 对策
  • 简介:摘要:国际、国内经济发展条件和环境发生了深刻变化,我国经济发展进入新常态。认识新常态,适应新常态,在新常态下找准审计工作新的着力点,促进全面深化改革,保障经济行稳致远,成为当前和今后一个时期审计发展的重点。内部审计应积极转变观念,主动适应新常态,以改革的精神,推动审计工作创新发展,充分发挥好审计的监督与服务功能。

  • 标签: 经济新常态 内部审计 改革 创新
  • 简介:摘要我国互联网的相关领域已经经过了十多年的发展,这些年相关行业逐渐成为了一个对互联网技术需求具有非常迫切的领域。本文以内部控制为切入点,分析我国企业信息化对于企业内部控制的影响,根据现有企业信息化过程中企业内部控制存在的问题,针对性提出解决思路,希望在企业信息化过程中能够切实改善企业内部控制体系,从而为我国各企业信息化建设作出积极影响。

  • 标签: 互联网 企业信息化 内部控制
  • 简介:摘要经济发展推动了人民生活水平的提升,汽车消费能力和需求逐渐提升,同时对于汽车的质量及其实用性能也提出了更高的要求。为了保证汽车的制造质量及其性能,必须要优化企业的设计工作和制造质量。本文主要针对汽车铝合金压铸件内部质量缺陷问题进行了分析和研究,在缺陷问题分析的基础上,探讨有效的改善策略,望能为相关人员提供借鉴和参考。

  • 标签: 汽车铝合金压铸件 内部质量缺陷 改善策略
  • 简介:摘要:电站锅炉的稳定运行对于保障居民的健康生活有着重要意义,做好定期的保养,能够延长其使用寿命。有关规定明确提出每三年到六年就要进行一次内部检验,不同运行时间的锅炉有不同的零部件,检验的项目也存在明显的差异。电站锅炉属于复杂的系统,部件不同,结构也存在明显的差异,电站锅炉的前期准备对于保障现场检验质量而言有着重要作用。因此,需要对锅炉的结构和有关知识有一个系统的认识,这样才能为锅炉的安全运行奠定基础。

  • 标签: 电站锅炉 内部检验 准备工作
  • 简介:内幕交易是各国证券市场健康发展的障碍,而内部人短线交易归入法律制度是规范证券内幕交易的重要预防措施,为了防止内部人凭借其地位,滥用公司内幕信息,买卖股票谋利,影响证券市场公平性和投资者信心。本文拟就从法经济学的视角上对完善短线交易归入制度的必要性作出探讨。

  • 标签: 内部人 短线交易 归入制度
  • 简介:摘要:大坝 水平分层位移量是由大坝沉降变形和测斜管构造特征造成,内部变形与外部变形规律是相辅相成的,具有互为佐证的关系。

  • 标签: 内部位移量 表面沉降量 相互佐证
  • 简介:摘要内部控制是组成全面管理最重要的部分,是企业为履行职能、实现总体目标、应对风险的自我约束和规范的一个过程。近些年,我国事业单位内部控制的发展已经取得了相当大的进步,但目前我国有些事业单位的内部控制现状不是很理想、较为薄弱。因为内部控制系统不够健全、设计不够合理、考虑不够周到,存在较多的问题内部控制意识薄弱,机构设置不合理与人事制度不健全,治理与内部控制在实施中难以达到“1+1=2”的效果;内部监督与外部监督缺位、失效;风险意识差,内部控制薄弱;文化落后与人员素质低,这些问题,直接导致了一个事业单位的财务管理体制。因此,内部控制在事业单位财务管理体制改革中显得十分重要。就当前局势来看,一些事业单位的内部控制仍是监管不足。因此在本文中,对于事业单位财务管理体制改革中实施内部控制的重要性做出初步的探讨与分析

  • 标签: 财务管理体制 改革原因 内部控制