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  • 简介:在新的形势下,随着市场经济的不断完善和企业在改革中的不断创新和发展,企业内部控制规范的有效执行已经成为行业发展的核心推动力量,受到业内人士的广泛关注,能否保证企业内部控制规范的有效执行,对于企业能否保持健康发展具有至关重要的作用。

  • 标签: 内部控制问题 企业 内部控制规范 有效执行 市场经济
  • 简介:为适应市场经济的发展,国有中国型企业正逐步建立现代企业制度,企业内审部门如何适应这一形势的需要,进一步做好审计监督工作,是需要审计人员认真思考的问题。

  • 标签: 企业 内部审计 审计工作
  • 简介:随着保险事业的迅速发展,保险内部审计的地位和作用越来越重要。但就目前情况看,在日常工作中仍存在着一些实际问题需要解决。一、当前保险内部审计工作存在的问题1-工作模式过于固定,缺乏主动性。多年来,保险内部审计一直遵循着一个固定的模式,上级公司每年下达几个必审项目,下级公司按照上级公司下达的审计要求进行审计,审完后写出审计报告,分析审计中发现的问题,提出整改建议,审计报告发给被审单位,送给分管领导,同时上报上级审计部门,就算完成当年的审计任务。即使在审计中发现了违反财经法规的行为,也只是提出审计建议,很少作出处理处罚,有的被审单位连建议都不采纳。由此可见,保险内审工作存在着较大的被动性,这种被动性

  • 标签: 内审工作 保险企业 问题及解决 审计人员 内部审计队伍 内审人员
  • 简介:建立保险合同纠纷业内解决机制必须因地制宜,  (一)保险合同纠纷业内解决机制的制度保障,保险合同纠纷业内解决机制

  • 标签: 业内解决 保险合同纠纷 机制研究
  • 简介:保险合同纠纷业内解决机制正是消费者对诉讼、仲裁等司法服务不满时,  (一)保险合同纠纷业内解决机制的主要模式,保险合同纠纷业内解决机制在解决保险纠纷时

  • 标签: 业内解决 保险合同纠纷 机制研究
  • 简介:摘要:新时期印刷企业受到诸多客观因素制约,导致企业发展遇到新的瓶颈,而对内部控制工作缺乏重视,内部控制监督工作缺失,对印刷企业发展带来严重的影响,导致企业经济活动存在较大的随意性,未能有效控制企业经营成本,阻碍了企业可持续发展。实践中,企业必须及时优化内部控制理念,完善内部控制制度,落实风险控制、关键业务环节控制、强化信息化建设等工作,形成更加健全的内部控制机制,为印刷企业可持续发展保驾护航。

  • 标签: 印刷企业 内部控制 实施问题 解决对策
  • 简介:内部审计对于企业发展有着重大的影响,然而实践中却存在着诸多问题影响内审工作的权威,文章针对这些问题提出了对应措施,希望对内审的进一步完善有所作用.

  • 标签: 企业内部审计 财务管理 存在问题 解决对策
  • 简介:摘要:建筑施工企业的内控管理是保证项目顺利进行,保障企业经济效益,防范经营风险的重要手段。然而,在实际运营中,许多建筑施工企业面临着内控管理的诸多问题。这些问题可能包括内控制度不完善,执行力度不够,风险管理意识薄弱,信息沟通不畅等,严重影响了企业的健康发展。因此,深入探讨这些问题并提出有效的解决策略,对于提升建筑施工企业的管理水平,增强市场竞争力具有重大的理论和实践意义。

  • 标签: 建筑企业 内控管理 存在问题 优化策略
  • 简介:摘要:内部控制是现代企业管理的重要组成部分。企业内部控制是指为保证企业能够合法、有序、高效地运营,通过制定一系列政策、程序和相关措施,对企业的经济活动实施风险防范和管控的动态过程。建筑施工企业内部控制管理与其他企业有所不同,需要更加专门化,以适应其项目性质、风险与合同的要求。这需要密切关注项目管理、成本核算、风险管理与合规性,建筑施工企业通常需要制定内部控制方法和程序,以确保项目的成功完成和财务的稳健性。加强内部控制管理已经成为建筑施工企业提高市场竞争力的重要手段,甚至是企业生存发展的重要保障。

  • 标签: 建筑施工企业 内控管理 问题 解决应对
  • 简介:摘要:本文聚焦于航天物资单位,旨在深入探讨其内部控制体系的建设与优化,以强化业务安全性、提升管理效率及风险应对能力为目标。通过系统性的方法,本文首先剖析了航天物资单位在内部控制方面存在的主要问题,包括管理层对内控认知不足、风险评估与应对机制不健全、关键业务环节控制活动不规范以及内部监督机制缺失等。针对这些问题,本文提出了相应的解决对策,包括通过专题培训与成功案例分享提升管理层对内控的重视程度,构建全面的风险评估体系并加强风险预警与应对能力,完善采购、存储、配送等关键环节的内部控制流程并强化信息化手段的应用,以及建立健全的内部监督机制以确保控制活动的有效执行与持续优化。这些方法旨在构建一个全面、高效且适应性强的内部控制体系,为航天物资单位的安全运营与稳健发展提供坚实保障,希望通过本文的探究,能够为相关工作的开展起到参考作用。

  • 标签: 国有企业 航天物资 内部控制 解决对策
  • 简介:摘要从供电企业内网Intranet运行的情况来看,存在非法使用IP地址接入网络的现象居多,冒充合法用户使用网络服务,这种行为侵害了正常用户的权益,危及网络安全,扰乱网络的正常运行。为了有效地保护合法用户的权益,维护网络正常运行和安全,本文主要就IP地址与网络安全的问题进行论述,详细介绍了常见的非法使用IP地址的行为,并提出相应的解决措施和策略,可有效解决业内部网中非法使用IP地址的问题。

  • 标签: 非法IP地址 端口安全 DHCP窥探 解决策略
  • 简介:社会经济的快速发展以及国家能源政策的转变为水电行业的发展提供了良好的契机,但在内部控制方面存在的诸多问题却对水电企业的发展造成极大的制约。梳理当前水电企业内部控制中存在的问题,并提出针对性的解决之道,以期能为我国水电企业改善内部控制提供借鉴。

  • 标签: 水电企业 内部控制 解决之道
  • 简介:摘要:企业日常运营管理离不开内部控制的约束和指导,为此在我国经济市场中,各大企业都在大力建设和完善自身的内部控制机制,作为其中的主力群体,国有企业必须保障内部控实施质量,充分发挥内部控制价值功效,同时对实际内控问题展开研究分析,如此才能有效改善当前经营现状,确保会计信息准确性,高效开展财务管理,预防经营风险,最终保障国有企业各项资源的安全性、完整性,为自身长久持续性发展创建良好的先行条件。本文主要对国有企业内部控制现状问题展开分析,并综合考虑企业实际制定了对应的解决举措。

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  • 简介:2005年CIW网络安全专家联谊会暨年度精英颁奖典礼召开;微软染指反病毒市场,赛门铁克,MeAfee受影响;首度共携手,瑞星、金山的企业防毒与思科NAC无缝接入;2005——“放心安全用网银”联合宣传年;

  • 标签: 网络安全 信息安全 计算机网络 反病毒软件 MCAFEE
  • 简介:截至2013年一季度末,中国银行业金融机构总资产为141.3万亿元人民币(下同),同比增长17.03%,总负债约为132.2万亿元,同比增长16.86%。其中,大型商业银行的总资产为63.3万亿.同比增加9.77%,资产占整个银行业的比重为44.8%;股份制商业银行的总资产则为25万亿,

  • 标签: 银行业金融机构 股份制商业银行 动态 大型商业银行 同比增长 总资产
  • 简介:继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策2013年《财富》全球论坛近日在成都拉开帷幕,中央政治局常委、国务院副总理张高丽在论坛上发表主旨演讲。张高丽说,中国将继续实旋积极的财政政策和稳健的货币政策,决不能片面、盲目地追求速度,而是在平稳发展中化解突出的矛盾和问题,防范风险,控制通胀,致力于提高经济发展的质量和效益。努力做到稳中求进,稳中求好,稳中求优。积极同步推进工业化、信息化、城镇化、农业现代化,进一步扩大国内需求,大力培育新的消费热点,健全消费持续增长的长效机制,发挥合理投资对经济发展的重要作用,积极支持科技型、成长型、出口型、中小型和小微企业的发展,促进经济增长的拉动力向着正确的方向发展。

  • 标签: 《财富》全球论坛 积极的财政政策 中央政治局常委 动态 国务院副总理 货币政策