简介:随着保险事业的迅速发展,保险内部审计的地位和作用越来越重要。但就目前情况看,在日常工作中仍存在着一些实际问题需要解决。一、当前保险内部审计工作存在的问题1-工作模式过于固定,缺乏主动性。多年来,保险内部审计一直遵循着一个固定的模式,上级公司每年下达几个必审项目,下级公司按照上级公司下达的审计要求进行审计,审完后写出审计报告,分析审计中发现的问题,提出整改建议,审计报告发给被审单位,送给分管领导,同时上报上级审计部门,就算完成当年的审计任务。即使在审计中发现了违反财经法规的行为,也只是提出审计建议,很少作出处理处罚,有的被审单位连建议都不采纳。由此可见,保险内审工作存在着较大的被动性,这种被动性
简介:摘要:本文聚焦于航天物资单位,旨在深入探讨其内部控制体系的建设与优化,以强化业务安全性、提升管理效率及风险应对能力为目标。通过系统性的方法,本文首先剖析了航天物资单位在内部控制方面存在的主要问题,包括管理层对内控认知不足、风险评估与应对机制不健全、关键业务环节控制活动不规范以及内部监督机制缺失等。针对这些问题,本文提出了相应的解决对策,包括通过专题培训与成功案例分享提升管理层对内控的重视程度,构建全面的风险评估体系并加强风险预警与应对能力,完善采购、存储、配送等关键环节的内部控制流程并强化信息化手段的应用,以及建立健全的内部监督机制以确保控制活动的有效执行与持续优化。这些方法旨在构建一个全面、高效且适应性强的内部控制体系,为航天物资单位的安全运营与稳健发展提供坚实保障,希望通过本文的探究,能够为相关工作的开展起到参考作用。
简介:摘要:企业日常运营管理离不开内部控制的约束和指导,为此在我国经济市场中,各大企业都在大力建设和完善自身的内部控制机制,作为其中的主力群体,国有企业必须保障内部控实施质量,充分发挥内部控制价值功效,同时对实际内控问题展开研究分析,如此才能有效改善当前经营现状,确保会计信息准确性,高效开展财务管理,预防经营风险,最终保障国有企业各项资源的安全性、完整性,为自身长久持续性发展创建良好的先行条件。本文主要对国有企业内部控制现状问题展开分析,并综合考虑企业实际制定了对应的解决举措。
简介:微软推出安全伙伴计划“1+25”,效仿微软甲骨文拟定期发布补丁软件,“卡巴斯基”单机5.0版在瑞士获褒奖,XfocusTeam组织召开“信息安全技术焦点峰会”,“趋势科技百万程序竞赛”进入决战,江民千城反“谍”“双胞胎计划”进行中。
简介:继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策2013年《财富》全球论坛近日在成都拉开帷幕,中央政治局常委、国务院副总理张高丽在论坛上发表主旨演讲。张高丽说,中国将继续实旋积极的财政政策和稳健的货币政策,决不能片面、盲目地追求速度,而是在平稳发展中化解突出的矛盾和问题,防范风险,控制通胀,致力于提高经济发展的质量和效益。努力做到稳中求进,稳中求好,稳中求优。积极同步推进工业化、信息化、城镇化、农业现代化,进一步扩大国内需求,大力培育新的消费热点,健全消费持续增长的长效机制,发挥合理投资对经济发展的重要作用,积极支持科技型、成长型、出口型、中小型和小微企业的发展,促进经济增长的拉动力向着正确的方向发展。