简介:摘要:随着我国改革开放进程的持续深入,全面依法治国战略的不断深化,加强企业合规管理,构建完备、有效的合规管理体系已经成企业管理和政府监管的重点之一。国际标准化组织2021年发布的ISO37301:2021《合规管理体系要求及使用指南》和国务院国资委2022年发布的《中央企业合规管理办法(公开征求意见稿)》均对合规管理的控制模式提出了相应要求。企业合规管理的控制模式具体是指,在建立了企业合规管理治理结构,明确了合规管理的任务体系和总控模型后,企业所采取的一套强有力的、适合自身实际情况的保障合规管理绩效的提升和合规管理目标的达成的控制手段,是合规管理体系的重要组成部分。
简介:摘要:国企招标采购是中国国有企业在实施项目和采购过程中的重要环节,具有重要的合规合理性与审计巡查难点。首先,合规合理方面,国企招标采购需要遵守众多法律法规和政策,包括《招标投标法》、《政府采购法》等,确保采购程序的合法性和透明度,这对于涉及国有资金的企业至关重要。其次,审计巡查方面,审计机构需要对国企招标采购的资金使用和流程进行审查,以确保资金使用的合规性和效益。然而,国企招标采购合规合理与审计巡查存在的难点包括流程复杂、信息不对称、可能的腐败问题等。这需要国企积极采用信息化技术来提高透明度,同时建立完善的内部审计制度,以确保合规性和审计巡查的有效性。这些难点的解决将有助于提高国企招标采购的质量,保障国有资产的安全,促进国企的可持续发展。
简介:摘要:国企招标采购是中国国有企业在实施项目和采购过程中的重要环节,具有重要的合规合理性与审计巡查难点。首先,合规合理方面,国企招标采购需要遵守众多法律法规和政策,包括《招标投标法》、《政府采购法》等,确保采购程序的合法性和透明度,这对于涉及国有资金的企业至关重要。其次,审计巡查方面,审计机构需要对国企招标采购的资金使用和流程进行审查,以确保资金使用的合规性和效益。然而,国企招标采购合规合理与审计巡查存在的难点包括流程复杂、信息不对称、可能的腐败问题等。这需要国企积极采用信息化技术来提高透明度,同时建立完善的内部审计制度,以确保合规性和审计巡查的有效性。这些难点的解决将有助于提高国企招标采购的质量,保障国有资产的安全,促进国企的可持续发展。
简介:摘要:未成年人保护一直是社会关注的热点,2023年8月3日,国家网信办发布《个人信息保护合规审计管理办法(征求意见稿)》,通过明确个人信息保护合规审计的具体要求、形式,以期完善我国个人信息保护监管及企业内部合规体系。未成年人个人信息泄露事件频发,非法侵害的触角从传统物理空间转向新型网络空间,未成年人个人信息保护迫在眉睫。本研究通过对信息保护合规审计现状进行分析,概括了个人信息保护合规审计面临的困境,并深入探究未成年人个人信息保护合规审计的实现路径,通过打造个人信息合规审计的操作细则、建立企业内外部合规审计体系等手段,以期推动未成年人信息保护合规审计制度有效运行,为未成年人健康成长保驾护航。
简介:摘要:重要经营决策事项监督是中央企业纪检监督的重要内容,是合规管理的重要举措。近几年,各中央企业均按要求开展了重要经营决策事项的监督管理,但部分纪检工作人员对重要经营决策事项监督的认知不足,对重要经营决策事项监督的相关知识掌握不够,相关业务水平不能支撑决策事项监督的工作需要, 决策事项监督工作仅停留在表面,而实质性、有效性的监督还未真正体现。本文就中央企业重要经营决策事项监督中的几个关键问题,提出一些见解和思路,为中央企业依法合规经营决策提供支撑和保障。