简介:中国足协在对俱乐部进行管理时, 中国足协在对足球行业进行非自律性行业管理的时候,足协与原告之间都是一种管理与被管理的行业管理关系
简介:摘要随着我国市场经济的不断发展,市场对建筑企业的要求越来越高,对建筑工程质量以及工作效率有更高的标准,同样,在建筑企业资金运转上,也提出了更高的要求。以下是对建筑企业会计内部控制体系构建简要分析,希望对深入研究建筑企业会计内部控制体系构建提供参考。
简介:《若干解释》第1条的规定将具有国家行政职权的组织的行政行为纳入了行政诉讼的受案范围,将体育行会之类的非政府公共组织的职权行为纳入司法审查的范围,体育行业组织的公共管理行为是可以纳入行政法的调整范围的
简介:摘要在社会体制改革深入推进、社会主义市场经济稳步发展的新时期背景下,完善国企财务管理与内部控制,对于推动企业发展,促进国家经济实力增强具有重要意义。为此,本文立足新时期背景下国企财务管理与内部控制工作开展现状,就如何加强国企财务管理与内部控制作重点探究,以供参考。
简介:摘要财务管理是医院发展进程中的重要组成部分,在医院财务管理中,财务会计的内部控制是医院财务管理的核心,完善的财务会计内部控制制度对于医院的发展有着极为重要的作用。如何完善医院财务会计内部控制制度是医院财务会计关注的焦点。本文在分析医院财务会计内部控制制度存在的问题的基础上,探讨了完善医院财务会计内部控制的措施,以期提高医院财务会计内部控制的管理水平。
简介:摘要近年来,我国对开关的应用越来越广泛。低压成套可开关设备内部电路电弧故障,在一定程度上不但影响了开关正常使用,同时也影响到了工人的安全。发生故障的原因有很多,影响因素也多种多样,同时这种鼓鼓掌也存在它独特的特点,为了减少故障带来的影响,我们需要做好充分的分析,并且针对故障处理模式进行深度调查,以此来减少故障的发生。
简介:摘要房屋建筑企业工程施工中切实做好物资管理必不可少,针对物资加强内部控制不仅仅有助于维系房屋建筑工程项目的有序落实,同样还可以在经济层面发挥较强作用价值,应该引起相应管理人员的高度重视。本文就重点围绕着房屋建筑企业工程物资内部控制工作,首先分析了现阶段具体表现状况,然后又探讨了未来内部控制的关键要点,以供参考。
简介:内部审计可通过协助管理当局监督其他控制政策和程序的有效性,还有助于保证董事会与公司外部及内部审计人员之间的直接沟通, 一、我国内部控制亟待解决的问题 (一)企业核心人员的个别属性和所处的工作环境 随着知识经济时代的到来
简介:摘要随着我国社会经济的不断发展,建筑工程项目的数量和规模不断增加,带动了建筑市场的发展。内部审计是现代建筑企业内部管理工作的重中之重,但是当前建筑企业的内部审计主要是集中在财务管理领域,缺乏对工程预决算环节的审计监督,很容易造成建筑工程资金的滥用,给建筑企业带来不必要的经济损失,降低建筑企业的管理质量。因此我们必须要注重工程预决算,内部审计工作的有效开展,提升预决算内部审计质量。
简介:摘要近年来随着我国经济的快速发展,企业的发展也十分迅速。内部审计不仅具有评价监督职能,而且还是加强风险管理和促进企业可持续发展的重要保障。从当前企业内部审计的整体实施情况来看,尽管已经取得了一定的成效,但按照相关法律法规的要求仍然比较薄弱。文章对企业内部审计进行了研究,不仅分析了企业内部审计存在的问题,而且还提出了破解问题的实施要点,旨在为促进企业内部审计有效开展提供参考。
简介:摘要电力企业在我国经济发展中起着重要作用,随着我国电力资源的整合,供电企业有了更广阔的发展空间,业务量及业务范围也不断扩大,而供电企业中存在的财政风险也随之突显出来。于此同时,由于供电企业在市场上垄断的经营方式,使得成本的管理难以控制,加上管理体系不健全,更是增加了其中的财政风险。电力企业要持续健康发展,就必须重视其中的财务风险问题,加强内部管理制度,防范风险发生。本文对供电企业财务风险及会计内部控制进行分析。
简介:摘要水泥混凝土在特定环境条件下的性能主要取决于它的内部结构,主要包括宏观、细观、微观结构。借助中心质理论是掌握其内部结构的形成过程及其性能的内在关系,就可以通过控制混凝土内部结构的形成,来获得指定性能的混凝土。
简介:摘要目前环网柜由于结构紧凑,占地面积小等优点被广泛应用,并成为配电网重要部分。在降温或空气潮湿时,环网柜内易产生凝露,严重时产生积水,此情况会导致交直流回路对地绝缘电阻下降,轻则使保护拒动或误动,重则引起短路,损坏设备,严重威胁电网的安全运行。经过讨论实施一些措施,如燕衔泥式下部封堵法,制定月、周、日计划,从二该公变低压JP柜取电,低压电缆敷设到环网柜内的低压取电箱中,在低压取电箱接入环网柜内的防凝露装置等,有效地防患此类事件。
简介:摘要内部控制及审计工作是医院管理工作中的重要的方法,可及时发现并纠正日常工作中所存在的问题,并可辅助管理人员根据相关问题及时建立及完善相关管理制度,从而对问题进行良好的防范。随着我国医改的不断深入,医院的内部控制及审计工作的重要程度也逐渐显现。做好医院采购的内部控制及审计工作,可有效的降低医院的运营成本,最大程度的对医院经济活动风险进行防控,从而不断提高医院的综合实力。本文主要从医院物资评价及采购的实际出发,简述了医院物资采购内部审计的重点及方法,以期为医院的发展提供相关参考。
简介:摘要基层卫生监督的执法难度在不断增加,为此,在卫生监督工作中加强内部稽查,把稽查工作作为推进执法活动安全、防止和纠正不良执法行为的动力,通过内部稽查,努力做到决策、执行、监督相对分离和互相制约的运行机制,使单位制度制定到位,执行落实到位,监督管理到位。
简介: 对各寿险公司内部控制实施科学评价是保险监管机构实施内部控制监管的前提, [9]陈文辉.寿险公司内部控制建设与监管[M].人民出版社,为寿险公司和各级监管机构实施内部控制评价提供操作指南
简介:摘要企业内部宣传是塑造企业文化、凝聚员工思想、激发员工干劲的重要途径,对企业发展壮大起到至关重要的作用。本文将详细阐述企业内部宣传概念,描述此项工作的开展情况,分析普遍存在的问题,并提出具体改进措施。
简介:摘要内部审计档案是单位内部审计工作的重要组成部分。本文结合审计档案的特征与作用,针对目前内部审计档案管理工作中存在的问题,提出了完善内部审计档案管理的建议。
简介:
论司法对体育行会内部纠纷的干预
浅议建筑企业会计内部控制体系构建
新时期国企财务管理与内部控制
如何完善医院财务会计的内部控制
低压成套开关设备内部故障电弧研究
房屋建筑企业工程物资内部控制探析
上市公司内部控制环境的探讨
工程预决算内部审计质量的提升研究
企业内部审计实施要点的分析
供电企业财务风险及会计内部控制
水泥混凝土内部结构组分及其性能影响
环网柜内部空气湿度降低的有效措施
医院物资评价及采购内部控制审计探讨
基层卫生监督机构内部稽查工作探讨
我国寿险公司内部控制监管研究(2)
发挥内部宣传作用提升企业文化实力
关于内部审计机构档案管理的思考
对公司内部资金结算中心的探讨